Unidade Gestora: |
101 |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 |
Número da Liquidação: |
157/2025 |
Data da Liquidação: |
09/04/2025 |
Número do Empenho: |
124/2025 |
Favorecido: |
Sidnei de Souza Campos Trintim
|
CPF/CNPJ do Favorecido: |
008.005.417-07 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Liquidação do Empenho Nro: 124
DESPESA COM TRÊS DIÃRIAS COM PERNOITE PARA SUBSIDIAR O COMPARECIMENTO DO VEREADOR SIDNEI DE SOUZA CAMPOS TRINTIM NOS DOS DIAS 14,15,16 E 17 DE ABRIL DE 2025 EM BRASILIA - DF.
DESPESA DE UMA DIÃRIA ACRESCIDA DE 50% POR SE TRA |
Valor: |
1.950,00 |
Categoria Econômica: |
3.3 |
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
90 |
Fonte de Recursos: |
3.3.90.14.14 |
Elemento de Despesa: |
14 |
Ação: |
|
Função: |
01 |
Subfunção: |
031 |
Modalidade Licitatória: |
LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) |
N° Licitação: |
|
Processo: |
50434/2025 |