Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 2/2025 | Data da Liquidação: | 21/01/2025 |
Número do Empenho: | 12/2025 | ||
Favorecido: | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28.152.650/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 12 REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO MÊS 12/2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 23012912. | ||
Valor: | 1.892,61 | ||
Categoria Econômica: | 3.3 | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.43 | ||
Elemento de Despesa: | 39 | ||
Ação: | |||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Modalidade Licitatória: | Art. 74, I.01, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | |
Processo: | 50043/2025 |