Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 87/2025 | Data da Liquidação: | 05/03/2025 |
Número do Empenho: | 72/2025 | ||
Favorecido: | Folha de Pagamento - FOPAG | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.000.0000/0001-99 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro 72 | ||
Valor: | 2.885,37 | ||
Categoria Econômica: | 3.1 | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.42 | ||
Elemento de Despesa: | 11 | ||
Ação: | |||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
Processo: | 50172/2025 |