Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA |
Unidade Orçamentária: |
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA |
Número da Liquidação: |
0000309/2015 |
Data da Liquidação: |
02/10/2015 |
Número do Empenho: |
0000111/2015 |
Favorecido: |
ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736
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CPF/CNPJ do Favorecido: |
18.223.409/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Despesas com pagamento de recarga de cartuchos toneres e tintas conforme contrato se serviço 002/2015 para a Câmara. |
Valor: |
596,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0002 - COORDENAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000111/2015 |